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用友U8参照采购发票做付款申请单过滤不到记录

8年前用友知识库571

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的销售管理模块中做了一张采购专用发票,是参照一张蓝字和红字入库单生成的,有6行记录,但是在参照采购发票做付款申请单时选择对应发票,只有两行记录,且数量与发票上的不一致

原因分析:应付有核销造成

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中应付有核销造成取消即可

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-销售管理
问题现象 做了一张采购专用发票,是参照一张蓝字和红字入库单生成的,有6行记录,但是在参照采购发票做付款申请单时选择对应发票,只有两行记录,且数量与发票上的不一致
问题原因 应付有核销造成
解决方案 应付有核销造成取消即可
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:myufida.net.cn。

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